内控岗位职责(精选5篇)

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内控岗位职责(精选5篇)

内控岗位职责 篇1

  ①主办会计:主要工作职责包括审核助理会计账务处理、涉及资金流项目账务处理、报税、报表编制、政府相关统计、档案管理(重点是凭证、报表和账簿)等。

  ②分析专员:主要工作职责包括报表合并、相关数据统计和财务分析等。

  ③审计人员:主要职责包括账务、报表、合同、档案、资产、存货的审计,以及主要领导人事变动离任审计等。

  ④管理专员:主要工作职责包括经营预算、绩效考核、制度建设、票据管理、档案管理、资产管理尤其是对不良存货进行管理,以及日常事务管理包括配合人力资源部招聘等工作。

  ⑤仓管主管:主要工作职责包括准确收发物资、物资堆放管理、开具入库单出库单、每天登记仓库账、定期(一旬为适)与会计内部对账等。

  ⑥出纳员:主要工作职责包括资金进出管理、每天逐笔登记账簿或输入软件、每天来往银行或向银行咨询银行账上资金情况、每天或定期将单据给会计账务处理、编制银行余额调节表等。

  ⑦材料会计:主要工作职责包括外购物资账务处理、审核(或初审)物资价格、采购合同管理、应付账款对账、与采购人员内部对账和与仓库内部对账等。

  ⑧销售会计:主要工作职责包括销售产品和其他物质账务处理、审核销售价格、销售合同管理、应收账款外部对账、与台账会计内部对账和与仓库内部对账等。

  ⑨成本会计:主要工作职责包括实际成本核算、成本预算管理、成本分析、工资核算、工价审核和管理、与成本会计内部对账等。

  ⑩税务会计:负责每月报税、税票购买和管理、每月销项税收和进项税收的控制、分析和筹划,收集税务和财政政策法规,并对企业内部税筹进行分析和调控等。

  生产统计:主要工作职责包括成本消耗统计和分析、与成本会计内部对账等。

内控岗位职责 篇2

  岗位职责:

  1、会计基本工作和财务管理的基本工作;

  2、组织编制年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划,及时调整和控制计划的.实施;

  3、负责公司成本核算以及预算内控;

  4、负责公司财务制度的制定以及执行; 5、负责财务报表制作和税务申报;

  6、认真完成领导交办的其它工作任务。

  任职要求:

  1、财会类相关/大学本科及以上学历,有电商商品采销核算经验优先,有注会或注税资格优先;

  2、2年以上相关工作经验,熟悉各类经济法规,能独立处理财务各个基础板块;

  3、富创新精神,良好的沟通协调能力,有责任心,具团队协作精神;

  4、思维敏捷,学习力强,能独立思考,善于总结,具良好沟通能力;

  5、熟练应用财务及Office办公软件。

内控岗位职责 篇3

  职责描述:

  1、统筹财务制度、权责修订;

  2、负责内控检查计划安排并组织实施,出具检查报告,制定相应整改计划并跟进整改;

  3、对下达整改计划,进行不定期复查,并对未整改区域、项目进行处罚。

  4、组织协调内控过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类内控事项,下达内控工作任务,制定经办人和具体实施时间。

  任职要求:

  1、财务相关专业,本科及以上学历,中级会计师资格证,35岁以内;

  2、沟通表达能力强,执行力强,接受出差。

内控岗位职责 篇4

  岗位描述:

  协助集团及相关bu建立健全有效的内部控制体系,为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供技术支持。

  包括:

  1、负责it类风险的年度和及时评估,能够带领团队设定明确的短期和中长期it内控工作路径图。

  2、利用it相关的专业技能、手段和方法,参考行业实践标准和监管要求,发现和减小it系统在设计和运行方面的`潜在风险,并对公司内部it规程和操作实践提出建议和意见,确保it内控管理规范性,提高it运作效率、保障安全运行。

  3、强有力的项目计划和执行力,能推动问题的识别、诊断和解决,通过有效的跨部门协作机制推动it治理和管理持续改进。

  4、和集团财务信息系统团队密切合作,确保各项内控措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的信息化水平。

  岗位要求:

  1、5年以上内控/合规相关工作经验,有事务所或专业it咨询经验者优先考虑;有互联网行业或上市公司工作经验者尤佳;

  2、具有丰富的风险合规管理工作经验和良好的it管控方面的专业能力,掌握it风险管理方法论框架(如cobit等),能够从整体上评估和把握公司it一般控制方面的风险。

  3、拥有较好的代码或脚本的解读能力,能够结合不同bu的业务场景,判断业务逻辑是否通过it系统各模块充分实现,并能够对系统控制设计和运行有效性做出独立的技术判断。

  4、良好的文字表达、沟通及影响力;善于跨部门合作;优异的独立分析及解决问题的能力,逻辑性强;能够适应快速变化的企业环境。

内控岗位职责 篇5

  工作职责:

  1.制定项目审阅计划,对业务中的风险进行评估,主要包括运营风险、数据泄露风险、合规风险等,基于信息技术,通过定性及定量分析,发现重大风险点;

  2.对关键业务、完成信息系统相关的流程梳理、数据报表验证、风险识别、控制测试等内部评估工作,提出流程设计、执行缺陷,撰写项目报告;

  3.建立数据安全及预警和监控机制,及时发现和定位业务问题,协同业务整改落地。

  4.定期与管理层沟通发现的问题以及相应的整改进展。

  任职资格:

  1.至少7以上it审计、数据分析、信息安全等相关工作经验;

  2.具有较好的'逻辑思维能力和系统性思维能力;优秀的洞察能力并善于思考,善于归纳总结发现问题;

  3.具备优秀的与人沟通能力及团队合作精神,能主动推动问题发现改进;

  4.诚信正直、不偏不倚、慎重守密、富有责任心、团队精神、勇于接受挑战、能够在压力下工作;

  5.具备以下经验/资质折优先:数据分析、it审阅、数据安全、信息安全、报表验证、erp系统(熟练使用sql,或者erp操作)的能力优先;四大会计师事务所风险管理/内控咨询、流程优化/erp系统优化及实施,外企或大型企业及上市公司风险/内审管理从业背景。